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审计的精选知识

2017年内部审计业务考试练习题及答案
  • 2017年内部审计业务考试练习题及答案

  • 【1】存货监盘程序所得到的是()。A:书面证据B:口头证据C:环境证据D:实物证据答案:D【2】在销售与收款循环中,要求被授权的信用管理部门人员在()上签署意见。A:顾客订单B:销售单C:发运凭证D:销售发票答案:B【3】注册会计师对与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不...
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解决招投标审计“四难”问题的决策和建议
  • 解决招投标审计“四难”问题的决策和建议

  • 招投标工作是项目实施建设的源头,表明建设项目正式进入实施阶段,对项目管理中“进度、质量、投资”控制起着至关重要的作用。但是如何解决招标审计的问题是招投标工作的关键步骤。下面是本站小编为大家带来的关于如何解决招投标审计“四难”问题的知识。欢迎阅读。一、“四...
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【实用】审计年终工作总结四篇
  • 【实用】审计年终工作总结四篇

  • 总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来,为此我们要做好回顾,写好总结。那么你知道总结如何写吗?下面是小编精心整理的审计年终工作...
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国有企业内部的经济责任审计论文
  • 国有企业内部的经济责任审计论文

  • 一、经济责任审计的作用(一)有利于加强干部监督管理。通过对领导干部任期目标、经济指标等量化指标的完成情况进行分析,对其执行内控制度及经营管理决策情况的评价,从而客观评价其在任期中的工作业绩、经济业绩,全面体现其管理能力及民主集中制的执行情况,为正确评价和使用干...
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浅论我国商业银行内部审计的增值功能
  • 浅论我国商业银行内部审计的增值功能

  • 摘要:商业银行内部审计对提高银行的经济效益是十分重要的,必须充分认识和肯定它的增值功能,并积极开发利用。内部审计在商业银行公司治理、风险管理和遵循管理三大环节中能够为银行整体价值的提升提供持续支持和保障。关键词:内部审计;增值功能;开发利用Abstract:Theinternal...
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2017年内部审计基础考试模拟练习题及答案
  • 2017年内部审计基础考试模拟练习题及答案

  • 1、为了控制审计项目计划并避免时间超过预算,修改某项审计活动时间预算的决定通常应当何时做出?A、完成了初步调查后立即做出。B、有证据表明存在缺陷时做出。C、当指派没有经验的审计人员进行审计时做出。D、当为证明审计发现的可靠性而进行扩大性测试时立即做出。答案:A...
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内部的审计的论文
  • 内部的审计的论文

  • 论文常用来指进行各个学术领域的研究和描述学术研究成果的文章,以下是小编收集的内部的审计的论文,欢迎查看!上市公司内部审计发展策略1内部审计是上市公司控制系统的中心环节我国上市公司投资的主体多元化,经营方式也多样化,管理层次的多级化,但随着国际经济的发展,跨国界、跨...
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  • 上市公司年报审计信息表露与规范

  • 摘要:鉴于国内外证券市场上发生的审计失败案例,本文回顾了我国证券市场中上市公司年报审计信息表露制度的变迁,审计信息表露的现状及,提出了充分表露审计信息的政策性建议。一、题目的提出在证券市场上,审计师接受委托对上市公司治理当局的活动、治理活动及其相关资料进行鉴证...
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会计与审计专业求职信范文集锦6篇
  • 会计与审计专业求职信范文集锦6篇

  • 时间流逝得如此之快,我们找工作的日子已悄悄来临,这时候需要提前写好求职信了哦。求职信怎么写才能具有特色?以下是小编帮大家整理的会计与审计专业求职信6篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。会计与审计专业求职信篇1我是xx职业学院会计与审计专业07届毕业生,作为一名会计学专业的...
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2016初级审计师考试《审计专业知识》预测题答案
  • 2016初级审计师考试《审计专业知识》预测题答案

  • >>>点击查看原试题1.单项选择题1.B2.C3.C4.C5.A6.A7.B8.B9.C10.C11.D12.A13.D14.A15.A16.C17.A18.B19.A20.D2.多项选择题21.ABC22.ABCE23.ABCD24.ABC25.BCE26.ACD27.ABC28.ACDE29.CDE30.BCDE3.混合选择题31.ADE32.AC33.ABCD34.A35.ABDE36.ACE37.ABDE38.CDE39.ABC40.A4.判...
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公司财务审计年终总结及工作思路
  • 公司财务审计年终总结及工作思路

  • xx年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得...
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  • 2016年国际内审师《内部审计作用》练习题

  • 2016年国际内审师考试临近,不知道大家的复习工作进行得怎么样了?为了帮助大家更好地复习,本站小编准备了一套《内部审计作用》的练习题,欢迎大家阅读参考。1、以下()项活动代表购并后制造业公司的最大风险,因此最应该进行审计A.预付款资金的合并;B.采购职能的合并;C.法律职能...
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  • 审核瞒报主营业务收入的审计技巧2017

  • 检查销售业务的原始凭证,从出库单到发票,并追查至相应的记账凭证及明细账,确定销售收入是否真实、销售记录是否完整。下面是本站小编为大家带来的关于审核瞒报主营业务收入的审计技巧的知识,欢迎阅读。一、进行分析性复核在这里分析性复核是一个主要的方法和程序,通过分析性复...
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2016年注册会计师考试《审计》预习:收费
  • 2016年注册会计师考试《审计》预习:收费

  • 第二十二章审计业务对独立性的要求知识点:收费对独立性产生不利影响的情形防范措施收费结构从某一审计客户收取的全部费用占某一合伙人从所有客户收取的费用的总额比重很大,或占会计师事务所某一分部收取的费用总额的比重很大,将因自身利益、外在压力产生不利影响(1)降低对来...
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  • 浅谈内部审计风险的防范措施

  • 摘要:随着社会主义市场经济的发展和审计环境的日益复杂化,以及企业面临的风险日益增大和内部审计对发展的渴求,审计风险已经成为企业内部审计一个无法回避的问题。只有对内审风险进行全面、深刻地认识,并制定出相应的防范对策措施,才能有效地促进企业内部审计事业的健康发...
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2017中级审计师考试《审计专业相关知识》复习题及答案
  • 2017中级审计师考试《审计专业相关知识》复习题及答案

  • 复习题一:1、紧缩性货币政策的运用会导致(C)A、减少货币供给量;降低利率;B、增加货币供给量,提高利率;C、减少货币供给量;提高利率;D、增加货币供给量,提高利率。2、法定准备金率越高(D)A、银行越愿意贷款;B、货币供给量越大;C、越可能引发通货膨胀;D、商业银行存款创造越困...
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会计电算化对审计的影响及其应对方法
  • 会计电算化对审计的影响及其应对方法

  • 一、会计电算化介绍和现状述评会计电算化,是指人们将电子计算机引入会计领域,利用现代技术和手段,由电子计算机替代人工记账、算账与报账,以及部分替代人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程。会计电算化下的审计,即对电算化会计所形成的信息系统的审计,是由独立的、胜任...
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2016年注会考试必看知识点:审计目标
  • 2016年注会考试必看知识点:审计目标

  • 2016年注册会计师备考已经开始,以下是根据注会教材,整理的注会《会计》科目章节知识点——审计目标,希望对大家有所帮助!(一)与所审计期间各类交易和事项相关的认定和具体审计目标认定认定的含义具体审计目标发生occurrence记录的交易和事项已发生,且与被审计单位...
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  • 新三板企业的常见问题及审计问题汇总

  • 你知道新三板企业常见问题有哪些吗?新三板企业的审计问题又有哪些呢?下面是本站小编为大家带来的新三板企业的常见问题及审计问题汇总,欢迎阅读。一、新三板企业的常见问题1、公司治理结构不规范,缺乏健全的法人治理结构,常常是一人集权制。2、内部控制制度不健全或未执行。...
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2017年度审计专业技术资格考试云南考区报名公告
  • 2017年度审计专业技术资格考试云南考区报名公告

  • 2017年云南审计专业技术资格考试报名时间是2017年6月21日上午9:00—6月27日。下面是本站小编为大家带来的云南审计专业技术资格考试报名通知,欢迎阅读。一、报名条件(一)参加审计专业技术资格考试人员应具备下列基本条件:1.遵守国家法律,具有良好职业道德;2.认真执行《...
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2017年审计专业技术资格考试报名条件及报名流程
  • 2017年审计专业技术资格考试报名条件及报名流程

  • 2017年审计师考试报名时间还没有公布。你对审计师考试的报名条件及报名流程了解吗?下面是本站小编为大家带来的审计专业技术资格考试报名条件及报名流程,欢迎阅读。审计专业技术资格考试报名条件2017年审计师考试报名条件暂未公布,请参考2016年审计师考试报名条件,报名条件...
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  • ACCA“名挂”F8审计,拿下也是分分钟的事

  • 在ACCA圈里,据说F8《审计与认证业务》是出了名的fail科目,本站小编咋没听说过这回事儿(挖鼻)。一定会有人说小编站着说话不腰疼,然而小编看到的事实是有不少学员总是被“所谓的传言”所吓倒,还没挑战就先缴械投降岂是ACCA英雄作为?当还算顺利地通过ACCA前六门考试的时候,我不...
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2017国际内审师考试《内部审计实务》模拟题及答案
  • 2017国际内审师考试《内部审计实务》模拟题及答案

  • 模拟题一:1、以下哪项反映了最佳的治理结构()。经营管理层行政管理层内部审计A.负责风险管理监督作用咨询作用B.监督风险管理负责风险管理咨询作用C.负责风险管理咨询作用监督作用D.监督作用咨询作用负责风险管理【正确答案】:A【答案解析】:A正确。经营管理层负责风险管理,...
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  • 环境审计与EEGECOST模型

  • 摘要:环境审计可以使环境问题、社会问题转化为环境成本的形式。EEGECOST环境审计模型是一种用于提环境审计绩效的工具,能够对工业部门提供相关投资、工艺过程以及生产过程的总体评价框架,还能够对现有的及未来的环境、经济效益做出估算。关键词:环境审计;EEGECOST模型我...
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职能定位企业内部审计论文
  • 职能定位企业内部审计论文

  • 一、企业内部审计职能定位1.管理职能管理职能是在企业内部审计部门对企业的经营活动进行有效的评价和监督之后,对企业内部运营和管理进行衡量,确保企业管理的有效性。随着现代企业体制改革的推进,企业的自主权在扩大的同时也面临着更大的经营风险。因此,企业内部审计部门必须...
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