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内部监督的精选知识

上市公司内部监督制度重构研究
  • 上市公司内部监督制度重构研究

  • 上市公司内部监督制度重构研究我国上市公司监事会监督不力是一个极其突出的问题,在很多情况下,公司经营管理层视其“不存在”,而监事会也从未真正意识到自己的“存在”。我国上市公司的监事会制度应考虑借鉴英美公司法的独立董事制度,设立独立监事,并对监事会的权力进行重构,以...
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浅谈商业银行会计内部监督的问题与改进策略学术论文
  • 浅谈商业银行会计内部监督的问题与改进策略学术论文

  • 我们知道健全有效的銀行会计内部控制是银行内部控制的首要内容,也是银行风险管理的基础,在商业银行运营中起着举足轻重的作用。但是商业银行会计系统的形势仍然不容乐观,这就不得不让我们对商业银行的会计内部控制制度进行重新审视,认真分析商业银行内部会计控制存在的问题,研...
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公司内部监督模式的国际比较和思考
  • 公司内部监督模式的国际比较和思考

  • 公司内部监督模式的国际比较和思考公司内部监督模式;监事会监督;审计委员会监督;内部审计文章通过比较、分析以德日公司为代表的监事会监督模式和以美国公司为代表的审计委员会监督模式,认为:一个公司究竟应选择何种监督模式必须权衡考虑公司所处外部环境和内部所有权结构。并...
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内部专卖管理监督年终总结
  • 内部专卖管理监督年终总结

  • 总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料,它能够给人努力工作的动力,不妨坐下来好好写写总结吧。如何把总结做到重点突出呢?以下是小编精心整理的内部专卖管理监督年终总结,希望能够帮助到大家。为落实国家、省局关于...
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干部监督测试试题
  • 干部监督测试试题

  • 还在找干部监督测试试题吗,下面本站小编为大家精心搜集了“干部监督测试试题”的详细内容,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!1、党委(党组)及纪检监察机关、组织人事部门按照职责权限,负责对党政领导干部选拔任用工作实行责任追究。2、受到降职处理的,两年内不得提拔,同时...
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对企业内部会计监督制度的探讨
  • 对企业内部会计监督制度的探讨

  • 《法》规定:“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。”单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的政策和程序,采取的制度和。建立、健全内...
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浅谈内部牵制和监督制约机制论文
  • 浅谈内部牵制和监督制约机制论文

  • 近年来,各级管理部门做了大量工作,社保基金管理逐步规范,监督得到加强,基金安全程度明显提高。但是,由于医疗保险制度启动较迟,仍然存在制度不健全、管理不规范、监督不到位等问题。尤其是一些县级医疗保险经办机构岗位设置不合理,内部控制薄弱,管理松懈.针对这些问题,要求经办机...
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探讨农村信用社内部审计整改监督
  • 探讨农村信用社内部审计整改监督

  • 随着时代的进步,科技的发展,整改监督工作也应当与时俱进,创新方式法,适应发展需求.农村信用社对于我国农村的经济发展,农民发家致富具有重要的作用.摘要:农村信用社是农村金融信贷的主要机构,对我国农村的发展和经济建设起到了巨大的推动作用.加强其内部审计整改监督工作...
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企业内部会计监督调研报告
  • 企业内部会计监督调研报告

  • 会计监督是会计人员根据国家的财经政策、会计法规,利用会计所提供的信息,对会计主体经济活动进行的全面的监督和控制,使其达到预期目标的功能。下面是本站小编为您整理的关于企业会计监督的调研报告,供您参考。一、内部会计监督现状内部会计监督是单位会计机构和会计人员依据...
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探析内部审计监督与服务的关系
  • 探析内部审计监督与服务的关系

  • 论文关键词内部监督服务论文摘要本文在分析内部审计监督与服务关系的基础上,提出了加强内部审计监督与服务关系的措施。一、内部审计监督与服务的基本概念(一)内部审计的含义在我国,内部审计是指由被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、信息的真实性和完整性...
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加强财政内部监督管理调研报告
  • 加强财政内部监督管理调研报告

  • 近年来,**区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、政府采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取、努力创新分不开的,也是财政监督部门适应财政形势发展和变化的需要,紧紧围绕我区财政改革的中心工作,拓宽财政监督思路,创新...
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对党员监督内容
  • 对党员监督内容

  • 对党员监督内容11、共产党员必须严格执行党的决议,维护党的团结和统一,反对个人主义、自由主义和小团体主义。2、共产党员必须自觉地遵守党的纪律、机关纪律,按时参加党员大会、党小组会、民主生活会,开展批评与自我批评,定期汇报思想,接受党内外监督。3、共产党员必须认真贯彻...
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村级财务内部审计的监督探讨论文
  • 村级财务内部审计的监督探讨论文

  • 【摘要】本文首先分析了目前村级财务存在的主要问题,并对出现这一问题的主要原因进行全面阐述,最后提出了加强村级财务内部审计监督的相关措施,村级财务内部审计关系着农村经济的发展,与农民生活水平的提高有着紧密联系,希望相关人员能够加强对村级财务内部审计的监督力度,进而...
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四项干部监督制度
  • 四项干部监督制度

  • 制度是个社会的游戏规则,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们本站为您提供的制度文章供您参考:选人用人是社会广泛关注的热点问题,是事关党的事业发展,事关人民...
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浅谈加强内部会计监督
  • 浅谈加强内部会计监督

  • 【摘要】会计监督是提高经济效益的有效手段。但现行会计监督存在局限性,会计监督职能没有得到充分发挥。应加大法律法规学习、宣传的力度,为会计监督提供良好环境;全面实行会计人员委派制度,让会计人员依法监督;提高会计人员自身素质,是加强内部会计监督的有效途径。【关键词】...
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督察部门执法监督调研报告
  • 督察部门执法监督调研报告

  • 为加强县级公安督察部门执法监督工作,确保县级公安队伍建设和公安工作适应新形势、新任务、新要求的需要,做到“以人为本,执政为民”,创新社会管理,公正廉洁执法,化解社会矛盾,为经济社会又好又快发展提供更加有力的法治保障,我们近日对XX县公安督察部门执法监督工作进行了调研,现...
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企业内部审计在内部会计监督的作用论文
  • 企业内部审计在内部会计监督的作用论文

  • 摘要:企业内部审计和会计监督是企业运营管理当中的重要内容,将内部审计应用到审计会计监督当中能够有效节约企业的运营资源,对企业的财务行为进行规范。本文主要对内部会计监督当中内部审计的作用进行了分析探讨,以期能够不断推动企业的内部会计发展。关键词:内部审计;内部会计...
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内部审计在内部会计监督中的作用论文
  • 内部审计在内部会计监督中的作用论文

  • 摘要:在企业中,内部审计和内部会计监督是企业运营管理中十分重要的组成部分,内部审计在企业中的作用主要是对企业资产的审查和核实,确保企业内部的资产安全,节约企业成本,同时保证企业在经营过程中能够符合国家法律以及企业内部规章制度。在监督的过程中可以规范企业行为,做到企...
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基层央行内部审计监督的思考
  • 基层央行内部审计监督的思考

  • 内审监督同级职能作用发挥不足的表现(一)对内审监督同级在认识上存在偏差,影响审计人员积极性的发挥一是表现在内审人员存在畏难情绪。下面是小编搜集整理的相关内容的论文,欢迎大家阅读参考。摘要自人民银行内审机构成立以来,通过开展多种形式的审计活动,促进了人民银行强...
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浅议企业内部会计监督
  • 浅议企业内部会计监督

  • [摘要]会计监督是企业财务会计的基本职能之一。随着我国的经济发展,企业会计的作用越来越重要,企业内部会计监督对企业的经济运行,保障企业所有者经济效益最大化方面起着重要的作用。加强和改善企业内部会计监督,保障企业会计核算的真实性、完整性,对于提高企业会计信息质量,提...
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关于企业内部会计监督的调研报告
  • 关于企业内部会计监督的调研报告

  • 单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的政策和程序,采取的制度和方法。《会计法》规定:“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。”...
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行政监督部门职责
  • 行政监督部门职责

  • 行政监督部门职责11.负责公司前台接待工作、酒店预定,来访客户车辆停车券录入;2.负责公司车辆管理工作,合理调度使用;3.负责各类办公用品以及节日福利采购工作;4.负责办理员工的入职、请假、调动、辞职手续;统计每月考勤和面试邀约等人事工作;5.负责组织企业文化建设工作,包...
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烟草公司内部审计监督的作用
  • 烟草公司内部审计监督的作用

  • 摘要:随着现代公司治理理论的发展,企业内部审计的作用不再是单一的监督,而是向更加专业和服务性更强的方面转变。烟草公司的内部审计经验相对较少,立足于监督功能,逐步转变是发展的方向。当前烟草公司的内部审计已经取得了长足的发展,建立执行了委派制度、加强了审计信息化建设...
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内部会计监督与控制机制问题
  • 内部会计监督与控制机制问题

  • 【摘要】单位会计监督与内控机制是内部管理的重要组成部分,其完善与否,直接影响到会计信息的质量,进而影响到单位经营目标的实现,因而加强和完善单位会计监督与控制机制具有重要的现实意义。本文从单位负责人、财务内控管理、财会人员的综合素质、会计管理和内部审计五个方面...
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企业内部的会计监督分析论文
  • 企业内部的会计监督分析论文

  • 无论是在学校还是在社会中,大家都接触过论文吧,论文是我们对某个问题进行深入研究的文章。那么一般论文是怎么写的呢?以下是小编为大家收集的企业内部的会计监督分析论文,欢迎阅读与收藏。摘要:伴随着市场经济体制的持续完善,港口行业呈现出快速发展的态势,在地区乃至全国逐渐成...
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